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【広報ふじ平成17年】元気創造きらめき予算 平成17年度 富士市の予算

元気創造きらめき予算 平成17年度 富士市の予算

平成17年度の当初予算案が、3月24日の市議会2月定例会本会議において可決されました。
 市の予算には、一般会計と特別会計、企業会計があります。一般会計とは、市税収入を主な財源として、道路、福祉、教育など行政の基本的な事業に使う会計のことです。特別会計と企業会計は、一般会計と切り離し、特定の事業ごとに分けて経理を行っています。
 富士市には、18の特別会計と2つの企業会計(水道事業・病院事業)があります。


一般会計
一般会計予算額は 676億円
一般会計    676億円
特別会計    517億8,135万円
企業会計    167億9,943万円
合計     1,361億8,078万円


歳入


  科目別                   収入金額
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 総額                     676億円
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 市民税・固定資産税など (市税)    411億9,780万円
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 国からの補助金など(国庫支出金)     51億3,677万円
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 貸付金元利収入など(市債)        41億3,735万円
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 市の借入金(市債)            33億8,620万円
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 県からの補助金など(県支出金)      28億4,950万円
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 県から交付される消費税(地方消費税交付金)  23億5,000万円
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 国から地方に譲与されるお金など(地方譲与税等)  23億4,301万円
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 市営住宅使用料など(使用料及び手数料)   16億7,335万円
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 施設入所者の負担金など(分担金及び負担金) 16億5,067万円
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 市営住宅使用料など    (使用料及び手数料) 16億5,703万円
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 国から特例的に交付されるお金(地方特例交付金)  13億5,000万円
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 前年度からの繰越金         (繰越金) 10億円
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 寄附金、財産収入など        (その他)  5億2,535万円
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財源別歳入 736億円

自主財源        73.9%
 市税         60.9%
 諸収入        6.1%
 分担金及び負担金ほか 6.9%

依存財源        26.1%
 市債          5.0%
 国・県支出金     11.8%
 交付金ほか       9.3%

 財源の60.9%は、皆さんから納めていただく市税です
 歳入は、市が独自に確保できる市税(市民税や固定資産税)などの自主財源と、国や県から補助・交付される国・県支出金や、国や銀行などから長期にわたってお金を借りる市債などの依存財源から構成されています。
 平成17年度の一般会計予算の歳入に占める自主財源の割合は、73.9%です。
 歳入を一番多く占める市税は、税制改正に伴う個人市民税の増収と、製造業を中心とした企業収益の回復による法人税の増収が見込まれ、市税全体では前年度を少し上回るものと見込まれます。
 このように、市民や企業の皆さんから納めていただく市税が、全体の60.9%となり、昨年に比べて5.2%、金額にすると、1億8,660万円が増加しました。


歳出


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  科目別                 支出金額
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 総額                   676億円
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 高齢者・児童などの社会福祉に(民生費)  154億6,202万円
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 道路や公園などの整備に   (土木費)  122億7,578万円
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 学校整備や社会教育に    (教育費)   85億4,772万円
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 ごみ処理や病気の予防に   (衛生費)   81億7,365万円
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 借りたお金を返すために   (公債費)   75億6,463万円
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 庁舎管理や国際交流のために (総務費)   69億8,049万円
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 働く人のために       (労働費)   30億4,191万円
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 消防・水防・防災などに   (消防費)   28億6,187万円
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 農林業や水産業のために(農林水産業費)   11億4,233万円
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 商業や工業の発展のために  (商工費)   9億3,579万円
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 議会の運営のために     (議会費)   4億9,326万円
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 災害復旧、予備費などに   (その他)   1億2,055万円
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目的別歳出  676億円
民生費    22.9%
公債費    11.2%
土木費    18.2%
教育費    12.6%
衛生費    12.1%
総務費    10.3%
消防費ほか  12.7%

福祉のために使われる民生費の割合が5年連続でトップに
 平成17年度も、第四次富士市総合計画に沿って、諸事業の計画的な実施に向けて予算を定めました。
 国・県負担金などの歳入減が見込まれることから、事務事業を見直し、限られた財源の中で効率的な配分を行いました。また、新規の市債を抑え、借りたお金を返済する公債費を減らしています。
 歳出を目的別に見ると、民生費が22.9%を占め、5年連続で一番高くなっています。民生費は、少子高齢社会に向けたさまざまな福祉事業に充てられます。
 続いて、道路や公園の整備に充てられる土木費が18.2%、学校整備や社会教育に充てられる教育費が12.6%、ごみ処理や病気の予防のために充てられる衛生費が12.1%の順になっています。
 そのほかの主な事業としては、
▼地震・防災対策事業の推進
▼コミュニティFMの設立準備
▼防犯まちづくりの推進
▼(仮称)富士交流プラザの実施設計
▼新富士駅周辺B地区への多目的施設の実施設計
などがあります。


特別会計
予算額 517億8,135万円
下の表では、財産管理特別会計(内山、旧吉原、旧島田、旧今泉、旧今泉・一色・神戸・今宮、旧元吉原、旧須津、旧吉永、旧原田)を省略してあります。


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 特別会計区分           予算額
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 国民健康保険事業        183億5,400万円
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 老人保健医療事業        135億6,000万円
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 介護保険事業           92億4,200万円
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 下水道事業            83億5,000万円
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 公共用地先行取得事業        8億2,175万円
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 墓園事業              4億8,000万円
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 新富士駅南地区土地区画整理事業   2億6,000万円
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 地方卸売市場事業          1億6,000万円
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 駐車場事業               9,650万円
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企業会計
病院事業の予算額
126億4,949万円
市立中央病院は、基幹病院としての役割を踏まえ、医療機器の整備などを積極的に行い、病院機能の充実を図ります。
- 写真あり -

水道事業の予算額
41億4,994万円
上水道の安定供給を図るため、水道施設の維持管理、老朽管の布設替えを行います。
- 写真あり -
添付ファイル
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