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【広報ふじ昭和59年】我が市の家計簿です

昭和59年度予算と58年度の財政状況

財政事情の公表

 市は、市の財政事情を市民の皆さんに知っていただくため、毎年前期(10月〜3月)、後期(4月〜9月)に分けて、6月と12月に「富士市の財政」を公表しています。
 今回は、昭和59年度予算と昭和58年度の財政状況(昭和58年10月〜59年3月31日)をお知らせします。



生活優先の積極型予算

 昭和59年度予算は、一般会計が418億円、企業会計を含む特別会計が216億2,874万8,000円で、総額679億2,874万8,000円。
 58年度の当初予算と比較すると、一般会計が50億8,000万円増の13.8パーセントの伸びを、企業会計を含む特別会計が15億7,967万円増の6.4パーセントの伸びとなりました。
 歳入面では、自主財源の根幹をなす市税収入が前年度対比8.6パーセント、金額にして19億8,390万円の増加となりました。
 しかし、国の所得税減税に始まる地方税への影響等、今後の動向は予断を許さない厳しい状況です。
 歳出面については、行政需要の多様化に伴い、経費が増すなかで経常経費の節減に最大限の意を用い、市民のいのちと健康を守るための病院建設事業、国民健康保健事業及び老人保健医療事業の充実を初め、快適で住みよい豊かなまちづくりのための諸事業費を横積極的に計上しました。



一般会計418億円はこのように使われます。
1人当たり予算額(一般会計)は19万5,905円
1人当たりの市税負担金は11万7,002円

歳入
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 項目       金額        構成比
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市税     249億6,450万円      59.7%
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国・県支出金 54億8,474万3,000円    13.1%
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市債     36億2,960万円       8.7%
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諸収入    32億6,562万円       7.8%
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分担金及び負担金 14億2,250万6,000円   3.4%
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その他    30億3,303万1,000円     7.3%
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合計     418億円          100% 
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歳出
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 項目      金額           説明
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土木費    85億9,431万6,000円  道路をつくったり河川の整備に
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衛生費    80億6,800万4,000円  ごみ処理や病気の予防に
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教育費    70億9,479万9,000円  学校の整備や社会教育などに
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民生費    54億2,770万7,000円  社会福祉などに
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総務費    36億9,412万8,000円  庁舎管理や広報紙の発行などに
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公債費    31億6,262万円     借りたお金を返すために
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消防費    14億6,060万円     火災などから命や財産を守るために
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労働費    13億5,889万8,000円  働く人たちのために
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商工費    11億9,318万9,000円  商業や工業発展のために
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農林水産費  11億 761万7,000円  農業や水産業のために
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その他    6億3,812万2,000円
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合計     418億円
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財政構造の状況
性質別歳出
 消費的経費  71.1%
  人件費   24.4%
  扶助費    6.4%
  公債費    7.5%
  物件費    8.4%
  補償費    7.5%
  繰出金    7.1%
  その他    9.8%
 投資的経費  28.9%
  補助事業  12.1%
  単独事業  16.8% 


59年度会計別予算
総額679億2,874万8,000円
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 会計別   
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一般会計   418億円
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国民健康
保健事業   140億8,520万円
外特別会計  
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病院事業
会計    91億2,337万4,000円
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水道事業
会計    29億2,017万4,000円
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市有財産はこれだけです
有価証券  2,119万5,000円
土地   4,912万6,948平方メートル
建物     52万3,270平方メートル
立木     21万7,393立方メートル
車両          242台
公営企業財産を除く(59年3月31日現在)


基金の現在高  27億9,202万円
 基金の主なものは、国保支払準備基金、土地開発基金、総合社会文化会館基金、財政調整基金です。


一般会計
(59年3月31日現在)
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        地方債の未償還額
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大蔵省   68億6,300万1,000円
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郵政省   69億1,389万円
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金融公庫  29億4,588万4,000円
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市中銀行  21億4,841万5,000円
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共済組合  11億9,884万8,000円
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その他   14億4,732万1,000円
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合計   215億1,735万9,000円 
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昭和58年度予算及び執行状況

一般会計 
歳入
 予算総額  390億4,580万円
 収入済総額 336億7,069万6,000円
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 科目別      予算額           収入済総額 
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市税      240億4,620万円      235億4,879万7,000円
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諸収入     32億9,571万4,000円    13億7,546万7,000円
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国庫支出金   31億3,184万6,000円    26億6,778万5,000円
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市債      25億5,470万円       3億7,670万円
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繰越金     18億3,259万4,000円    18億3,259万5,000円
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分担金及び負担金 13億5,695万5,000円   13億5,038万8,000円
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県支出金    10億9,849万3,000円    6億5,291万5,000円
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その他     17億2,884万8,000円    18億6,604万9,000円
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歳出
 予算総額   390億4,580万円
 支出済総額  343億3,620万2,000円
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 科目別      予算額            支出済総額   
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土木費     98億8,086万2,000円     76億7,093万2,000円
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教育費     58億3,225万円       53億7,883万1,000円
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民生費     52億8,696万6,000円     51億2,627万9,000円
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総務費     43億4,074万2,000円     9,794万6,000円
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衛生費     42億6,059万7,000円    38億7,864万3,000円
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公債費     30億7,785万1,000円    30億6,872万2,000円
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消防費     14億6,398万4,000円    14億3,039万7,000円
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その他     49億 254万8,000円    40億8,445万2,000円
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☆特別会計
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●国保会計
 予算額    48億1,600万円
 支出済額   41億1,391万7,000円
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●下水道会計
 予算額    31億3,100万円
 支出総額   25億8,851万2,000円
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●依田原新田区画整理会計
 予算額     2億2,100万円
 支出総額    1億7,760万9,000円
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●富士中部区画整理会計
 予算額    20億2,360万円
 支出総額   18億5,588万5,000円
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●地方卸売市場会計
 予算額     5億5,900万円
 支出総額    5億4,717万5,000円
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●駐車場会計
 予算額     5,590万円
 支出総額    5,194万1,000円
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●公共用地先行取得会計
 予算額       9,030万円
 支出総額      8,993万7,000円
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●老人保健会計
 予算額    34億 97万円
 支出総額   30億8,404万6,000円
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昭和58年度 企業会計の決算状況
☆水道事業
●収入合計  21億3,358万3,000円
 営業収益  19億9,192万5,000円
 営業外収益  1億3,152万3,000円
 特別利益    1,013万5,000円


●支出合計  18億8,455万5,000円
 営業費用  14億5,795万3,000円
 営業外費用  3億8,727万円
 特別損失ほか   3,933万2,000円


●純利益  2億4,902万8,000円


☆病院事業
●収入合計   37億7,749万3,000円
 医業収益   33億8,205万5,000円
 医業外収益   3億9,543万8,000円


●支出合計   37億1,946万6,000円
 医業費用   34億9,270万5,000円
 医業外費用   2億2,676万1,000円


●純利益     5,802万7,000円
 (昭和58年4月1日〜昭和59年3月31日)
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