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【広報ふじ昭和58年】市の予算はこのように

財政事情の公表

 市は、市の財政事情を市民の皆さんに知っていただくため、毎年前期(10〜3月)、後期(4月〜9月)に分けて、6月と12月に「富士市の財政」を公表しています。
 今回は、昭和58年度予算と昭和57年度の財政状況(昭和57年10月〜昭和58年3月31日)をお知らせします。

昭和58年度予算と57年度の財政状況

緊縮型の予算編成

 昭和58年度予算は、一般会計が367億2,000万円、企業会計を含む特別会計が245億4,907万円で、総額312億6,907万円。
 57年度の当初予算と比較すると、一般会計が4億9,000万円増の1.4パーセントの伸びを、企業会計を含む特別会計が61億4,148万円増の33.4パーセントの伸を示し、総額では66億3,148万円増の12.1パーセントの伸びとなりました。
 特別会計の大幅な伸びは、下水道事業、富士中部土地区画整理事業及び病院事業に積極的こ対処したことに加え、老人保健法の施行にともなう医療費が、新たに編入されたことによるものです。
 歳入面では、自主財源の根幹をなす市税収入が前年度対比6.5パーセント増にとどまり、過去数年来平均10パーセント台の伸長率から比べると大幅な落ち込みとなっています。歳出面については、人件費・物件費などの節減に努めつつ、新病院の建設、下水道や道路河川等の整備、福祉の充実などの事業費を積極的に計上しました。



昭和58年度予算の使いみち

一般会計 367億2,000万円
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項目       金額          説明
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土木費    83億 553万円  道路を造ったり、河川の整備に
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教育費    61億5,732万円  学校の建設や社会教育などに
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民生費    54億1,246万円  社会福祉などに
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衛生費    46億2,123万円  ごみ処理や病気予防に
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総務費    35億6,780万円  庁舎管理や広報紙の発行などに
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公債費    29億1,852万円  借りたお金を返すために
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消防費    14億5,135万円  火災などから命や財産を守るために
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商工費    13億6,462万円  商業や工業発展のために
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労働費    13億1,154万円  働く人たちのために
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その他    16億 963万円
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昭和58年度会計別予算 総額612億6,900万円
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会計別   
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一般会計   367億2,000万円
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国民健康保健事業外特別会計
       134億   円
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病院事業会計  84億9,000万円
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水道事業会計  26億5,900万円
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一般会計の収入構成比
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 項目    構成比
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市税    62.6%
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国庫支出金  8.8%
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諸収入     8.4%
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市債     6.7%
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分担金及び負担金  3.6%
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その他     9.9%
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財政構造の状況
性質別歳出
 消費的経費  75.6%
  義務的経費 42 %
   人件費  27.1%
   扶助費   7 %
   公債費   7.9%
   物件費   9.1%
   補助費   7.1%
   繰出金   8.5%
   その他   8.9%
 投資的経費  24.4%
  補助事業   9.0%
  単独事業  15.4% 


財産・基金・地方債の状況
市有財産の状況
 有価証券  2,280万4,000円
 土地  4,910万平方メートル
 建物  52万485平方メートル
 立木  19万9,012立方メートル
 車両  240台


基金の現在高  22億8,460万円
*基金の主なものは、国保支払準備基金、土地開発基金、総合市民文化会館基金、財政調整基金です。


一時借入金 20億円

一般会計
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       地方債の未償還額
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郵政省   67億1,788万円
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大蔵省   59億1,515万円
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市中銀行  22億9,917万円
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金融公庫  22億2,646万円
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共済組合  10億 902万円
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その他   16億5,725万円
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 計   198億2,493万円 
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昭和57年度予算及び執行状況

歳入
 予算総額  380億5,950万円
 収入済総額 320億8,950万円
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 科目別     予算額     収入済額 
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市税    224億 150万円  218億6,737万円
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国庫支出金  33億7,958万円  26億7,709万円
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諸収入    32億8,374万円  13億5,738万円
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市債     29億4,740万円   4億7,100万円
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繰越金    18億7,050万円   18億7,051万円
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分担金及び負担金 12億7,770万円  12億6,937万円
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県支出金   12億6,599万円    8億7,526万円
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その他    16億3,309万円   17億 152万円
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歳出
 予算総額   380億5,950万円
 支出済総額  332億2,663万円
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 科目別      予算額      支出済額   
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土木費     91億6,511万円   69億9,027万円
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教育費     58億5,268万円   53億 925万円
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民生費     57億9,709万円   55億9,804万円
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総務費     44億4,038万円   38億8,342万円
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衛生費     31億3,579万円   39億4,498万円
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公債費     27億9,859万円   27億9,780万円
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消防費     14億9,990万円   13億6,380万円
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その他     53億6,996万円   43億3,907万円
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☆特別会計
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国保会計
 予算額    48億8,700万円
 支出済額   42億4,875万円
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下水道会計
 予算額    36億5,750万円
 支出総額   30億3,389万円
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依田原新田区画整理会計
 予算額     2億4,586万円
 支出総額    1億8,155万円
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富士中部区画整理会計
 予算額     9億2,375万円
 支出総額    5億9,989万円
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地方卸売市場会計
 予算額     5億8,200万円
 支出総額    5億6,822万円
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駐車場会計
 予算額       5,625万円
 支出総額      4,161万円
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公共用地先行取得会討
 予算額     2億 612万円
 支出総額    1億9,563万円
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老人保健会計
 予算額     2億3,200万円
 支出総額      2,889万円
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昭和57年度 企業会計の決算状況

☆水道事業
●収入合計  17億6,150万円
 営業収益  16億5,614万円
 営業外収益  1億 535万円
 特別利益       1万円


●支出合計  18億2,541万円
 営業費用  14億5,620万円
 営業外費用  3億6,921万円
 特別損失     6,391万円


 総排水量   3,257万1,106万立方メートル
 1日平均     8万9,236立方メートル
 1人平均1日 484リットル
  (昭和57年4月1日〜昭和58年3月31日)


☆病院事業
●収入合計   36億8,234万円
 医業収益   33億1,890万円
 医業外収益  3億6,344万円


●支出合計   36億1,463万円
 医業費用   34億2,420万円
 医業外費用   1億9,043万円


●純利益     6,771万円


 入院患者延べ   9万9,057人
 外来患者    22万 115人
 外来1日平均     741人
 但し、一般患者からの補助金1億円が営業外収益の中に含まれています。
  (昭和57年4月1日〜昭和58年3月31日)
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